請問老師,我公司購買別人產品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

老師,建筑行業(yè)購買領用低值易耗品借:周轉材料-在用低值易耗品貸:周轉材料-在庫低值易耗品攤銷借:合同履約成本貸:周轉材料-在用低值易耗品攤銷這樣的話周轉材料-在用低值易耗品和周轉材料-在用低值易耗品攤銷不是都一直有余額嗎
答: 您好,是的1啊,為啥你第一個分錄科目一致
您好老師 建筑公司工地施工 買鐵锨還有些小工具 我計入周轉材料-低值易耗品了 那我一次攤銷的時候 分錄應該怎么做啊
答: 您好 借:工程施工-合同成本 貸:周轉材料-低值易耗品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
周轉材料低值易耗品如何進行攤銷?
答: 這個有一次攤銷,有五五攤銷,五五, ①購入低值易耗品時: 借:低值易耗品-在庫 貸:銀行存款 ②從倉庫發(fā)出低值易耗品時: 借:低值易耗品-在用 貸:低值易耗品-在庫 ③領用時按五五攤銷: 借:制造費用(管理費用等) 貸:低值易耗品-攤銷 ④報廢時: 殘料入庫 借:原材料 貸:制造費用等 攤銷剩余的50%,扣除殘料 借:制造費用(管理費用等) 貸:低值易耗品-攤銷 沖銷在用低值易耗品的成本 借:低值易耗品-攤銷 貸:低值易耗品-在用









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陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-23 16:32
bamboo老師 解答
2022-05-23 16:37