
老師,請問業(yè)務(wù)招待費是在廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表填寫嗎?若有業(yè)務(wù)招待費和廣告費要一起填寫嗎
答: 您好!A105060就是廣告費的調(diào)整表啊
就是納稅調(diào)整明細表里業(yè)務(wù)招待費調(diào)增調(diào)減是填業(yè)務(wù)招待費還是銷售收入呢
答: 納稅調(diào)整明細表15行 (三)業(yè)務(wù)招待費支出賬載金額填寫實際發(fā)生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動帶出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,送客戶禮品,購買過年禮費用,都應(yīng)計入業(yè)務(wù)招待費哈,之前入賬在“銷售費用 - 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費”了,在企業(yè)所得稅匯算時應(yīng)調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費中,意思是增加業(yè)務(wù)招待費的總額,再結(jié)合業(yè)務(wù)招待費的扣除限額作納稅調(diào)整,減少”銷售費用 - 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費“錯計部份再結(jié)合廣宣費的扣除限額作納稅調(diào)整是嗎?
答: 你好,是的呢你的理解正確的呢










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