
老師你好,一般納稅人應(yīng)交稅費貸方有余額,但是我稅金自己全部交完了。這個差額是之前年度錯的,已經(jīng)查不到明細了,我要如何調(diào)整呢?
答: 借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤
一般納稅人收入應(yīng)交稅費有哪些?
答: 你好,一般納稅人收入需要繳納的稅款有增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅等
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費在貸方,需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,一般納稅人,應(yīng)交稅費在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師,我們原來普票稅費是計入應(yīng)交稅費-簡易計稅,差額增稅的一般納稅人的開個同一家單位的專票和普票我可以收入、稅額合并做一個分錄嗎
老師,一般納稅人應(yīng)交稅費月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,你好,我這個公司是一般納稅人,由于期末進項大于銷項,導(dǎo)致余額表上應(yīng)交稅費是負數(shù),這個要怎么調(diào)整?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


