
請問下老師,老師老師,有個紅酒買進增稅是12063.22,現(xiàn)在當作管理費用出掉了,是不是這里寫進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 學員你好,如果是用于最終消費了比如業(yè)務找點,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
這道題確認的管理費用為什么不加入那個進項稅額轉(zhuǎn)出的42120呢?[圖片]
答: 你好,進項稅轉(zhuǎn)出的那個應該算作營業(yè)外支出。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,來票:借:管理費用-福利費。 貸:進項轉(zhuǎn)出,那老師年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?貸方的進項轉(zhuǎn)出入哪里?
答: 你好,轉(zhuǎn)出的進項稅就要繳納了,借:應交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出),貸:應交稅費-未交增值稅。
福利費的進項稅額不能抵扣,是否可以在勾選的時候選擇認證不抵扣,直接全額計入管理費用-福利費,就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了
老師,9月份有一張白酒的進項票,我寫分錄,借管理費用~招待費,要做進項稅額轉(zhuǎn)出1776.97元,在報增值稅,表二的時候,怎么填寫
將已認證但不得抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理:借:管理費用-福利費,貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),借方做管理費用是指不能抵扣的進項稅額需轉(zhuǎn)作成本?



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哭泣的花瓣 追問
2022-05-20 17:15
閻老師 解答
2022-05-20 17:18