送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-20 14:42

你好,這個500萬的話,他是你的收入加上你的銷項稅額。

實操學堂 追問

2022-05-20 14:47

我們下面有個掛靠企業,他是借我們公司的名字在外面干活兒,然后相當于我們給他公司前期這500萬的稅是我們交的,后來后來的話就是我們底下借我們,我們這個名字的話,又給我們公司開了500萬的發票的增值稅,他們那個是不是要進項稅,是不是他給我們交了500萬的進項稅,是不是把我們之前交的稅是不是應當退回來啊

李霞老師 解答

2022-05-20 14:50

你們開出了500萬,你可以讓這個公司再給你們往里開發票,可以開個400萬左右,這樣你們再交一部分稅,交稅的那些錢讓對方再從私戶里補給你就可以了。

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相關問題討論
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數發票。
2022-05-06 15:43:49
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
是的,只有增值稅專票才能抵扣增值稅銷項稅額。
2023-03-10 18:09:16
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
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