老師,建筑公司異地經(jīng)營,我這邊申報個稅,某個職工去年8月份就在這個工地上班,然后今年1月份工資4800,申報過了2月份零申報后就把這個外經(jīng)證核銷掉了。3月份又一個外經(jīng)證,然后申報工資10000,我這個入職時間填的還是2021年8月。他這個累計工資還是10000,怎么沒有加之前的4800呢

charles
于2022-05-20 09:22 發(fā)布 ??897次瀏覽
- 送心意
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2022-05-20 09:27
你好,累計工資應(yīng)該是1萬+4800元~
你可以截圖過來的么?
相關(guān)問題討論
老師的理解:它是根據(jù)對應(yīng)外經(jīng)證來累計工資的。
2022-05-20 11:18:19
你好,累計工資應(yīng)該是1萬%2B4800元~
你可以截圖過來的么?
2022-05-20 09:27:41
同學(xué)你好
一、整理銀行流水
仔細(xì)梳理公司公戶在 2023 年和 2024 年的所有流水賬,按照交易時間順序進(jìn)行排列。
區(qū)分每筆流水的性質(zhì),如收入款項(如工程款收入、其他業(yè)務(wù)收入等)、支出款項(如材料采購款、員工工資、水電費等)、往來款項(如與其他公司或個人的借款、還款等)。
二、補(bǔ)記賬務(wù)處理
確定會計期間:根據(jù)流水賬的時間,確定需要補(bǔ)記的會計期間。如果涉及多個會計期間,需要分別進(jìn)行處理。
收入的處理:
如果有工程收入等款項,確認(rèn)收入的同時,根據(jù)適用的稅率計算增值稅銷項稅額。
借:銀行存款(實際收到的款項)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅收入金額)
應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
支出的處理:
材料采購款:如果取得了發(fā)票,借記原材料等科目,貸記銀行存款;如果未取得發(fā)票,可先暫估入賬,待取得發(fā)票后進(jìn)行調(diào)整。
員工工資:借記管理費用 / 工程施工 — 人工費等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬;實際支付時,借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款。
水電費等費用:借記管理費用等科目,貸記銀行存款。
往來款項的處理:
借款:收到借款時,借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款;還款時,做相反分錄。
與客戶或供應(yīng)商的往來款項,根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2024-11-04 11:26:44
你好在項目地預(yù)繳,你看當(dāng)?shù)叵蚨悇?wù)局那邊的要求,他是要求你們?nèi)珕T申報,還是按照合同一定的金額繳納
然后在公司所在地回來申報。
2022-03-07 08:24:32
有一個工程在本市的其他城區(qū),不需要申請外經(jīng)證
2022-01-17 17:33:01
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