老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

財稅公司說我們第一年做研發(fā),研發(fā)人員工資太高,怕高新那邊就會有疑問,為什么第一年就投入那么多,建議第一年把研發(fā)人員人數(shù)減小,工資減除一半。目前研發(fā)人員工資大概500萬,總的研發(fā)費用700萬,現(xiàn)在是想把研發(fā)工資調(diào)到250萬,總的研發(fā)費用調(diào)到450萬。那研發(fā)費用相當于就會減小250*1.75=437.5萬,如果以后有盈利要交所得稅,假如按25%交,那相當于要交稅109.375萬,假如按小微企業(yè)交所得稅,應(yīng)納稅所得額要控制在300萬內(nèi),相當于要交稅100*0.25%+200*10%=22.5萬。……這么分析對嗎?
答: 同學你好,如果你公司是制造性企業(yè),現(xiàn)在是100%,那就是250萬的,500萬, 小微企業(yè)是按你上面算的數(shù),思路很清晰,基本是這樣處理,
老師,企業(yè)所得稅匯算清交時,比如我的應(yīng)納稅所得額是310萬,但是有研發(fā)費用加計扣除20萬,那最后評判是否享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠,是看扣除研發(fā)費用加計后的余額嗎?
答: 你好,研發(fā)加計扣除都允許扣除嗎?如果是的話,屬于小型微利企業(yè)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業(yè),中規(guī)定的應(yīng)納稅所得額不超300萬,如果有研發(fā)費用加扣除,扣除的話,如果扣除前超300萬,還能是小微嗎
答: 按加計扣除后的金額判斷









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神勇的百合 追問
2022-05-19 16:16
神勇的百合 追問
2022-05-19 16:36
bullet 老師 解答
2022-05-19 16:40
神勇的百合 追問
2022-05-19 17:02
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2022-05-19 17:20