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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-19 10:45

同學你好
(1)編制月末暫估價入賬及下月初沖銷的有關會計分錄(以計劃成本作為暫估價);
借,原材料一暫估35000
貸,應付賬款一暫估35000

借,應付賬款一暫估35000
貸,原材料一暫估35000
 (2)編制收到結算憑證付款時的會計分錄; 
借,原材料36000
借,應交稅費一應增一進項4680
貸,銀行存款40680
(3)編制結轉入庫材料成本及材料成本差異的會計分錄。
借,原材料35000
貸,材料采購35000

借,材料成本差異1000
貸,材料采購1000

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相關問題討論
1.借材料采購300 應交稅費進項稅額39 貸應付票據339
2020-06-13 09:10:41
你好,銷售材料的收入=5876/(1%2B13%)=5200 銷售材料的成本=4200*(1加上2%)=4284 銷售材料應確認的損益為多少元=5200-4284
2020-03-20 14:21:01
你好,請把題目通順發(fā)一下
2022-07-24 12:49:31
同學你好 (1)編制月末暫估價入賬及下月初沖銷的有關會計分錄(以計劃成本作為暫估價); 借,原材料一暫估35000 貸,應付賬款一暫估35000 借,應付賬款一暫估35000 貸,原材料一暫估35000 (2)編制收到結算憑證付款時的會計分錄; 借,原材料36000 借,應交稅費一應增一進項4680 貸,銀行存款40680 (3)編制結轉入庫材料成本及材料成本差異的會計分錄。 借,原材料35000 貸,材料采購35000 借,材料成本差異1000 貸,材料采購1000
2022-05-19 10:45:30
差異率等于(400減100)/(25000 5000)=0.01,這是節(jié)約差異。 本月領用應分攤的節(jié)約差異=0.01*3600=36
2020-06-26 20:16:46
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