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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-05-18 20:57

您好,這個是按照220萬合計的哈

charles 追問

2022-05-18 21:01

是在加一起的呀
那稅務機關怎么知道我實際是做了多少萬的合同呢

charles 追問

2022-05-18 21:03

有的都沒有做合同,我說的金額也是進項發(fā)票和銷項發(fā)票的金額

charles 追問

2022-05-18 21:06

這個是參考開的發(fā)票呢還是怎么弄的呢

小鎖老師 解答

2022-05-18 21:07

沒有做合同,也是參照開票的

charles 追問

2022-05-18 21:07

我印花稅好像都沒有填,但是已顯示有金額,我點了申報就申報成功了,然后看了下計稅依據只有50多萬,也已經扣稅了。

charles 追問

2022-05-18 21:08

合同是有的,只是沒有那么全,再說稅務機關也不知道我做了多少合同啊,他們只能查到我們的發(fā)票進項銷是吧

charles 追問

2022-05-18 21:10

那我就以進銷項合計做為印花稅計稅依據,自己填金額進去是嗎

charles 追問

2022-05-18 21:16

但是不對啊,我看去年有個月,我們銷項發(fā)票開了100多萬,進項起碼也有90萬,但是印花稅計稅依據只有70多萬

小鎖老師 解答

2022-05-18 21:17

對,如果你們自己不申報,也不開票,其實稅務也不會完全制度

charles 追問

2022-05-19 07:51

有開票的
每個月都有,最少也要幾十萬,多的話進銷項一個月200多萬
我就是想知道怎么做才是合法的,不要最后成違法的了

小鎖老師 解答

2022-05-19 08:06

合法的話就是不管是開票的還是未開票的,只要是收入和購進都需要報印花稅,這個是合法的

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您好 印花稅的計稅依據: 1.購銷合同的計稅依據為購銷金額; 2.加工承攬合同的計稅依據; (1)受托方提供原材料及輔料,并收取加工費且分別注明的,原材料和輔料按購銷合同計稅貼花,加工費按加工承攬合同計稅貼花。(定做合同) (2)合同未分別記載原輔料及加工費金額的,一律就全部金額按加工承攬合同計稅貼花。(前提條件:受托方提供原材料及輔料,并收取加工費) (3)委托方提供原材料,受托方收取加工費及提供輔料,雙方就加工費及輔料費按加工承攬合同計算貼花。 3.建設工程勘察設計合同的計稅依據為勘察、設計收取的費用; 4.建筑安裝工程承包合同的計稅依據為承包金額; 5.財產租賃合同的計稅依據為租賃金額(即租金收入); 6.貨物運輸合同的計稅依據為取得的運輸費金額; 7.倉儲保管合同的計稅依據為倉儲保管的費用; 8.借款合同的計稅依據為借款金額; 9.財產保險合同的計稅依據為支付(收取)的保險費金額; 10.技術合同計稅依據為合同所載的價款、報酬或使用費。
2024-05-19 20:52:09
您好!水利建設基金 是按不含稅收入來的。印花稅是按有合同按合同,沒有合同按實際相關印花稅的應稅行為計算。
2022-01-16 18:18:19
你好,具體是印花稅的什么稅目呢 是購銷合同的印花稅嗎?
2022-04-11 21:38:12
您好,您關閉后重新進試下
2022-04-02 08:31:25
你好,你圖片上面的第三個表全部都是采購嗎?
2022-03-20 11:08:17
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