老師,我們是酒店管理公司,別人交來(lái)物業(yè)費(fèi)16萬(wàn)多,需 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的 答
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體工商戶第1季度是核定征收,后面改為了 問(wèn)
你好,需要并入才對(duì)的這里, 答
小規(guī)模廣告公司,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按當(dāng)月不含稅收 問(wèn)
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡(jiǎn)稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過(guò)2萬(wàn)元(按季納稅6萬(wàn)元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。 財(cái)稅〔2019〕46號(hào) 自2019年7月1日至2027年12月31日,對(duì)歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征;對(duì)歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),各省(區(qū)、市)財(cái)政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費(fèi)額50%的幅度內(nèi)減征。 答
請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提所得稅是有收入就計(jì)提,還是季度用收 問(wèn)
那個(gè)是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)提,不是收入 答
單位員工福利,每個(gè)月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問(wèn)
您好,這個(gè)1030201010000000000 糕點(diǎn) 焙烤食品 13% 答

你好,想咨詢一下,21年第四季度的季報(bào),有幾筆費(fèi)用沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去,現(xiàn)在要年報(bào)了,這個(gè)是需要先季報(bào)更正嗎 這個(gè)費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了呢,開(kāi)票時(shí)間是21年12月份的 就是軟件服務(wù)費(fèi)的發(fā)票
答: 年報(bào)直接調(diào)增你的費(fèi)用,你做憑證到今年,借以前年度,貸銀行存款,借利潤(rùn)分配,貸以前年度。
我公司是壁掛爐批發(fā)行業(yè),壁掛爐是購(gòu)買回來(lái)的,但壁掛爐的智能控制系統(tǒng)是我們公司自己研發(fā)的,在賣出一臺(tái)壁掛爐時(shí)可以開(kāi)一張發(fā)票上面同時(shí)寫壁掛爐和軟件服務(wù)費(fèi)嗎?我們是高企因?yàn)楸趻鞝t銷售開(kāi)票一直只開(kāi)壁掛爐,因此沒(méi)有軟件服務(wù)的收入,要怎么辦
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的 做收入就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi)一年280塊,這個(gè)費(fèi)用可以不交嗎?
答: 你好,這個(gè)服務(wù)費(fèi)都是要繳納的
1、企業(yè)每年一次性支付的ERP軟件服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄 2、企業(yè)每年支付的電商服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄。
老師,我收到了天貓公司開(kāi)給我們的軟件服務(wù)費(fèi)(返點(diǎn)積分)發(fā)票,要怎么做賬呀?









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