4月份小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)時(shí),第12行其他免稅銷(xiāo)售額+第17行本期免稅額=財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?" 我分別開(kāi)的是小規(guī)模服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票(4月免稅)

欣欣子
于2022-05-18 14:48 發(fā)布 ??962次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論
您好
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表主表的收入欄不包含營(yíng)業(yè)外收入
2024-04-01 21:16:35
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅,申報(bào)增值稅銷(xiāo)售額既包括開(kāi)票收入,也包括未開(kāi)票收入。未開(kāi)票收入是指沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票或者開(kāi)具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,增值稅納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)自行核算的實(shí)際銷(xiāo)售額,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。因此,增值稅銷(xiāo)售額是主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額,也包括未開(kāi)票的收入。
舉例來(lái)說(shuō),A公司以1000元的價(jià)格銷(xiāo)售了一件商品,由于客戶(hù)要求不開(kāi)發(fā)票,A公司只收到了800元,那么A公司在申報(bào)增值稅銷(xiāo)售額時(shí),應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。
總之,申報(bào)增值稅銷(xiāo)售額既包括開(kāi)票收入,也包括未開(kāi)票收入,其中未開(kāi)票收入是指沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票或者開(kāi)具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,A公司應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
你好;? 是的。 合計(jì)來(lái)報(bào);? 看你營(yíng)業(yè)收入合計(jì)來(lái)報(bào)增值稅的?
2022-07-21 09:25:09
你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
嗯對(duì),您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢(xún)老師 免費(fèi)咨詢(xún)老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


