老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,用于繳費(fèi)罰款,收到時(shí),分錄:借:銀行貸:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)款,那我支出后如何沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的請(qǐng)問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,2、借:營(yíng)業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對(duì)?那不是相當(dāng)于沒有支出?
答: 你好!是啊。你有人給你補(bǔ)貼了,你自然是自己沒有支出了
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,用于繳費(fèi)罰款,收到時(shí),分錄:借:銀行貸:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)款,那我支出后如何沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請(qǐng)問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,2、借:營(yíng)業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對(duì)?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果其他應(yīng)付款有幾毛幾分的零星,如果要調(diào)整是調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出
答: 是的這個(gè)差額一般是調(diào)營(yíng)業(yè)外支出或者是營(yíng)業(yè)外收入。









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