老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購(gòu)甲全資子公司乙,收購(gòu)款已應(yīng)收賬款形 問
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個(gè)體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學(xué)你好。沒有核定 也得申報(bào)個(gè)稅, 申報(bào)個(gè)稅 可以 經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤(rùn)目標(biāo)是120萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會(huì)減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營(yíng)運(yùn)資金變動(dòng)抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個(gè) 問
你好,就是買來(lái)招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 答

請(qǐng)教一個(gè)問題,有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計(jì)數(shù)對(duì)不上,匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)嗎,上報(bào)的財(cái)務(wù)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用也是不對(duì)的 我的原因了,因去年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)是沒問題的吧 利潤(rùn)表的是對(duì)的,科目余額表跟總賬的合計(jì)數(shù)是多出來(lái)這筆是不對(duì)的,這樣不用調(diào)增呀 去年已經(jīng)沖掉了,只是不是為啥明細(xì)不顯示這筆,利潤(rùn)表是對(duì)的 后面去核對(duì)了明細(xì)
答: 您好,改成管理費(fèi)用借方紅字
請(qǐng)教一個(gè)問題,有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計(jì)數(shù)對(duì)不上,匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)嗎,上報(bào)的財(cái)務(wù)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用也是不對(duì)的 我的原因了,因去年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)是沒問題的吧
答: 你好同學(xué),正常會(huì)計(jì)上這樣處理是可以的。但是匯算清繳的時(shí)候,你上年計(jì)提的時(shí)候如果沒有獲取到發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候是應(yīng)該要做納稅調(diào)增的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教一個(gè)問題,有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計(jì)數(shù)對(duì)不上,匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)嗎,上報(bào)的財(cái)務(wù)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用也是不對(duì)的我的原因了,因去年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)是沒問題的吧 ,利潤(rùn)表的是對(duì)的,科目余額表跟總賬的合計(jì)數(shù)是多出來(lái)這筆是不對(duì)的,這樣不用調(diào)增呀
答: 你好同學(xué),需要調(diào)回管理費(fèi)用,利潤(rùn)要調(diào)增










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