老師,現(xiàn)在是不是個(gè)稅改政策了,建筑工資發(fā)了兩個(gè)月 問(wèn)
同學(xué)你好 是的 申報(bào)不了了哦 答
老師企業(yè)沒(méi)有股東,只有法人一個(gè)人,匯算清繳怎/么填 問(wèn)
您好,法人占股100%是吧 答
半路接賬,對(duì)方給的余額表數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,我 問(wèn)
您好,這個(gè)最好按電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)錄期數(shù) 答
24年以前沒(méi)有賬本,賬上的余額比較大,25年匯算清繳 問(wèn)
您好,這個(gè)只要稅務(wù)局不查賬,一般關(guān)系不大 答
分公司的員工社保可以從總公司的賬戶(hù)走嗎? 問(wèn)
可以的,委托總公司支付就行 答

老師好,求:一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申報(bào)增值稅繳納增值稅及抵扣預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
老師 我們是一般納稅人企業(yè) 在外地預(yù)繳了部分增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都有 在外地預(yù)繳的增值稅還算成進(jìn)項(xiàng)嗎 用銷(xiāo)項(xiàng)減去預(yù)繳的
答: 預(yù)交的稅款是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)可以扣除預(yù)交的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人,每個(gè)月有異地預(yù)繳增值稅的,我不知道銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、還有預(yù)繳增值稅怎么做賬務(wù)處理,我們本來(lái)每個(gè)月都是按時(shí)繳稅的,但是現(xiàn)在報(bào)表上顯示還欠了這么多稅
答: 您好,一般先預(yù)交,后面確認(rèn)收入后銷(xiāo)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)納扣減已經(jīng)預(yù)繳的稅款;會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款









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Happy 追問(wèn)
2022-05-17 11:53
鐘存老師 解答
2022-05-17 14:36