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送心意

賀漢賓老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-16 20:11

該費(fèi)用填報(bào)到增值稅納稅申報(bào)表的主表應(yīng)納稅額抵減額這一欄當(dāng)中,抵減應(yīng)納稅額.

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:12

免征增值稅:試點(diǎn)納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。免征企業(yè)所得稅:符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征所得稅,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。辦理技術(shù)服務(wù)費(fèi)免稅政策的,需要向稅務(wù)局提出申請(qǐng),按稅務(wù)局的要求提供資料,審批后才可以減免稅。

路人甲 追問(wèn)

2022-05-16 20:17

老師,我們不是費(fèi)用,是收入,給境外企業(yè)提供的技術(shù)服務(wù) 收入。也就是  我們?cè)诔隹诩夹g(shù)服務(wù)。這個(gè)屬于免增值稅嗎?應(yīng)該填在免稅那里嗎?

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:19

那是同學(xué)表達(dá)有誤哈,收入的話是免稅收入的

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:19

是的  填在免稅那里的

路人甲 追問(wèn)

2022-05-16 20:21

好的,我沒講清楚,謝謝老師

路人甲 追問(wèn)

2022-05-16 20:22

這個(gè)我們直接填免稅那行,還需要給稅局備案或者打招呼嗎

路人甲 追問(wèn)

2022-05-16 20:25

我們出口技術(shù)服務(wù)  這個(gè)是免稅的,將來(lái)這個(gè)免稅的銷售額能辦理出口退稅嗎?

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:37

不用打招呼了  你填上去就是了

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:37

你好!
是的,先交后退。把核算資料帶稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)處理就可以了

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:38

更正一下:出口退稅的基本流程:1.有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取;2.退稅登記的申報(bào)和受理;3.填發(fā)出口退稅登記證;4.出口退稅登記的變更或注銷

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:43

祝你工作順利 有用的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝同學(xué)。

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該費(fèi)用填報(bào)到增值稅納稅申報(bào)表的主表應(yīng)納稅額抵減額這一欄當(dāng)中,抵減應(yīng)納稅額.
2022-05-16 20:11:22
主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表,附表4 本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2022-04-15 14:23:57
你好 ;? ? ? ? ? ?這個(gè)是可以的;但是你們需要備案的;這個(gè)是需要相關(guān)開票 和? ?備案 處理才能享受免稅的??
2022-08-05 15:09:31
同學(xué)你好 這個(gè)可以免得哦
2023-02-21 14:55:56
對(duì)的是的,符合上面要求的不需要交
2025-06-24 11:17:43
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