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欣欣子
于2022-05-16 09:32 發(fā)布 ??889次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-05-16 09:34
你好,新政策下已交的增值稅也退了,借銀行存款貸 應交稅費-未交增值稅印花稅減半退稅借銀行存款貸 稅金及附加
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新政策下已交的增值稅也退了,會計分錄應該怎么做?印花稅減半退稅呢? 已繳的應交增值稅,因新政策延緩繳納,把已繳的增值稅退回
答: 你好,新政策下已交的增值稅也退了, 借銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅 印花稅減半退稅 借銀行存款 貸 稅金及附加
老師,印花稅的科目設置是不是如下:應交稅費-應交增值稅-印花稅
答: 您好, 印花稅不用計提的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請問交了增值稅,就按增值稅繳納印花稅嗎
答: 你好,印花稅是按相關合同金額申報,而不是根據(jù)增值稅計算的
單位核定了印花稅 (購銷合同) 只要繳納增值稅 印花稅相應的也要交吧
討論
增值稅即征即退的會計分錄怎么做呀老師:增值稅即征即退的會計分錄如下:1. 應交增值稅:應交稅費科目-增值稅額2. 增值稅進項稅額:應交稅費科目-進項稅額3. 增值稅銷項稅額:應交稅費科目-銷項稅額4. 增值稅退稅:應交稅費科目-退稅額是計入營業(yè)外收入嗎
老師請問:增值稅即征即退,附加稅,水利基金,印花稅,還得交對嗎?
老師你好!1月份交了12月份應交增值稅和附加稅,印花稅,在12月份沒有做計題增值稅和附加,印花稅,現(xiàn)在需要做分錄,怎么寫啊
"比如購進貨物借:庫存商品 100應交增值稅-進項稅額13貸:應付賬款113這一步 結轉借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅13貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額13下一步借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅13貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅13借:其他應收款-出口退稅13 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅)13 收到時 借:銀行存款 13貸:其他應收款-出口退稅13@郭老師"
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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