老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

那個(gè)收支表的金額按照對(duì)賬單填寫完之后,收入-支出是負(fù)數(shù),我要把上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額填進(jìn)去嗎
答: 你好,是的,要把上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額填進(jìn)去
老師請(qǐng)問日常業(yè)務(wù)有用支票取現(xiàn)支付,那么現(xiàn)金流量表里面需要按照類別填入嗎,之前有填入過最后欄期末現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù)這個(gè)需要調(diào)整嗎?
答: 對(duì)的,是的,需要這么多的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資薪金支出的賬載金額按計(jì)提的填寫,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額按實(shí)發(fā)的填寫,福利費(fèi)支出的賬載金額是按工資薪金支出賬載金額按比例填寫,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,是這樣理解嗎? 有老師回復(fù)說 1. 是的 工資薪金支出的賬載金額按計(jì)提的填寫,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額按實(shí)發(fā)的填寫 2. 福利費(fèi)支出的賬載金額是按工資薪金支出金額 寫 ; 比如工資是100萬 ; 你 福利費(fèi)是 發(fā)生了 80000 ; 那么你賬載金額寫8萬 ; 實(shí)際發(fā)生金額寫8萬 ; 稅收金額寫 14萬 計(jì)算比例是按工資薪金計(jì)提的14%填寫??不是按實(shí)際發(fā)放的工資填寫?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是按照這個(gè)14%來稅前扣除





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