- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-13 16:36
你好,這個你申請留抵退稅嗎?
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你好,你這個留抵稅額有單獨做科目核算嗎?正常來講的話,這個留抵稅額不需要單獨做憑證,只要在申報表上有就是
2025-01-07 10:18:23
你好,這個你申請留抵退稅嗎?
2022-05-13 16:36:54
1、期末計提會計分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2、實際繳納
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
3、對于企業(yè)當(dāng)期多交的增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
4、繳納以前期間增值稅額時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2022-04-07 12:06:46
你好!你的科目設(shè)置不太合理的,未交增值稅應(yīng)該是二級科目,需要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目下所有明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下看看如果是借方余額就是申請留底退稅的金額,你也可以看看最近一起期申報表的主表上留留抵金額,這個比較準(zhǔn)
2022-06-28 11:47:20
你好,之前只有進(jìn)項,沒有銷項嗎?
2022-04-11 13:54:28
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棲木 追問
2022-05-13 16:58
郭老師 解答
2022-05-13 16:59