
收到進項發(fā)票時 借方:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司月底計提 當月增值稅的時候 借方: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅實際勾選抵扣時借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進項稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額次月實際繳納上月增值稅時借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進項稅的業(yè)務(wù)分錄對嗎?
答: 你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好,是不能抵扣轉(zhuǎn)出的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額是什么意思
答: 您好,是用進項和銷項對沖了吧。









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2022-05-13 15:47
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