
老師好 以前年度有虧損,本年度盈利了,那是可以先彌補(bǔ)虧損,而不交企業(yè)所得稅嗎?
答: 先要做匯算,才能在季度申報(bào)時(shí)填報(bào)彌補(bǔ)
老師我咨詢一下,我到1-6月份利潤(rùn)累計(jì)是虧損的。可是4-6月有一點(diǎn)點(diǎn)盈利,這樣二季度用交企業(yè)所得稅嗎
答: 你好; 你2季度 彌補(bǔ)了虧損后還是虧損的話; 就不用繳納的;? 如果彌補(bǔ)了。 盈利了就要繳納的??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司想在年底交點(diǎn)企業(yè)所得稅,但是前面幾個(gè)月虧太多,想做成盈利可不可以做點(diǎn)無票收入進(jìn)去呀
答: 不能為了盈利而虛增收入哈,到時(shí)候后你的應(yīng)收款怎么銷賬?你的存貨怎么平賬?
老師,你好!2023年盈利26萬(wàn),計(jì)算企業(yè)所得稅是26萬(wàn)*25%*5%還是26萬(wàn)*25%*20%
老師,請(qǐng)問下公司報(bào)表是盈利的,企業(yè)所得稅也交了,這個(gè)金額可以轉(zhuǎn)給法人么?轉(zhuǎn)法人需要繳納個(gè)稅么?應(yīng)該怎么做?
麻煩問一下大家,企業(yè)所得稅是按階段計(jì)征還是盈利在哪個(gè)檔哪個(gè)一次性計(jì)征? 比如盈利400萬(wàn),是400萬(wàn)直接25%嗎?








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