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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-12 16:44

您好
借:管理費用 1000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 130
貸:銀行存款 1130
借:固定資產清理  2000000
借:累計折舊 3000000
貸:固定資產 5000000
借:銀行存款 4000000+360000=4360000
貸:固定資產清理 4000000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  360000
借;固定資產清理 4000000-2000000=2000000
貸:資產處置損益 2000000

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您好 借:管理費用 1000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 130 貸:銀行存款 1130 借:固定資產清理 2000000 借:累計折舊 3000000 貸:固定資產 5000000 借:銀行存款 4000000%2B360000=4360000 貸:固定資產清理 4000000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 360000 借;固定資產清理 4000000-2000000=2000000 貸:資產處置損益 2000000
2022-05-12 16:44:25
您好,請問具體需要咨詢什么問題?
2023-05-10 11:29:17
你好,具體問題是什么呢?
2023-03-29 08:57:16
同學你好,這個是計算什么數(shù)據(jù)呢
2022-04-26 17:26:40
您好 用于生產車間是為生產經營服務的 所以進項稅額可以抵扣
2020-02-18 07:43:13
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