
您好,去年3月份開的出口銷售發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn),但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,四季企業(yè)所得稅也申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整啊?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)出口發(fā)票沒有做增值稅申報(bào)嗎
跨年需紅沖去年的銷售發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅怎么處理?稅款已繳納
答: 你好 增值稅也是紅沖的,企業(yè)所得稅是 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,企業(yè)所得稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
農(nóng)資公司銷售種子,增值稅跟企業(yè)所得稅免稅嗎?
答: 銷售種子免增值稅,不免所得稅








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Happy 追問
2022-05-12 11:12
樸老師 解答
2022-05-12 11:16