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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-05-12 08:38

同學(xué)你好
對的
是這樣處理的

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1.年度遞延所得稅費(fèi)用:遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用:當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會計(jì)利潤(即利潤總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用:本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
同學(xué)你好 對的 是這樣處理的
2022-05-12 08:38:02
你好,我們都是在,一般是在會計(jì)利潤的基礎(chǔ)上調(diào)整,再減去調(diào)減得出來的余額,再減去彌補(bǔ)以前年度虧損,再乘以相應(yīng)的稅率。
2022-07-26 10:01:46
你好,題目材料發(fā)出來看一下
2022-05-09 22:53:27
你好同學(xué),具體是什么問題
2022-05-19 13:13:58
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