
你好老師,企業(yè)收到商業(yè)承兌匯票,票面金額5000元,票據(jù)到期值5100元,因為急用錢,發(fā)生貼現(xiàn)息51元,企業(yè)實際到賬5049元,分錄:借:銀行存款 5049 財務(wù)費用51 貸:應(yīng)收票據(jù) 5000,這樣借貸方差100元,請問正確的分錄該怎么做?
答: 你好,你把這個財務(wù)費用改成負數(shù)49。
代其他公司收到商業(yè)承兌匯票,并背書轉(zhuǎn)讓給第三方公司貼現(xiàn),錢已打到對公戶 并背書轉(zhuǎn)讓給第三方公司貼現(xiàn),錢已打到對公戶 這個是相當于貼現(xiàn)對吧 分錄應(yīng)該是借銀行存款 財務(wù)費用 貸應(yīng)收票據(jù)是嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代其他公司收到商業(yè)承兌匯票,并背書轉(zhuǎn)讓給第三方公司貼現(xiàn),錢已打到對公戶 并背書轉(zhuǎn)讓給第三方公司貼現(xiàn),錢已打到對公戶 這個是相當于貼現(xiàn)對吧 分錄應(yīng)該是借銀行存款 財務(wù)費用 貸應(yīng)收票據(jù)是嗎
答: 你好; 你們 與 對方支付給你們的公司有業(yè)務(wù)往來沒有 ; 因為避免你們是買賣匯票 有非法的情況的










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