
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
答: 借應(yīng)收賬款 借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是這樣的,我剛接手一家去年新開設(shè)的公司,公司一直沒有財(cái)務(wù),所以只給外賬公司的人做了外賬,內(nèi)賬一直沒有做,現(xiàn)在老板的意思是他新買一個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng),讓我把去年的內(nèi)賬補(bǔ)上,出具報(bào)表等等 請(qǐng)問下,我現(xiàn)在該收集哪些數(shù)據(jù)呢?該怎么著手去工作 有老師回復(fù)說 那你就盤點(diǎn)數(shù)據(jù) ; 你比如4月建賬; 你就盤點(diǎn)截止到3月末 所有的 期末數(shù)據(jù) 比如庫存商品 ;固定資產(chǎn); 應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)收資本。 應(yīng)收賬款。 應(yīng)付賬款。 銀行存款。 庫存現(xiàn)金等明細(xì) 那去年度沒做的賬呢,怎么補(bǔ)?、?
答: 你好;? ?你首先要清楚之前的? 期末數(shù)據(jù)才能建賬的;如果什么都不知道? 就沒法處理的 ;? 你 去看看21年1月建賬 ;? ?你是21年新開的公司 是幾月開始成立的???
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
被掛靠方:1、內(nèi)賬:收到款項(xiàng):借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)貸:其他應(yīng)付款-掛靠方貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項(xiàng):借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:銀行存款掛靠方:內(nèi)賬怎么做
答: 您好,請(qǐng)先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答









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