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送心意

曹老師在線

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-10 19:45

同學(xué):您好。以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為例:
借:以前年度損益調(diào)整
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
     貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤(如計(jì)提盈余公積,按比例沖銷)
        貸:以前年度損益調(diào)整

坦率的手機(jī) 追問

2022-05-10 21:55

老師:
       再請(qǐng)問下20年、21年報(bào)表怎樣調(diào)整?

曹老師在線 解答

2022-05-10 21:57

同學(xué):您好。這是因?yàn)榘l(fā)票不符合所得稅稅前扣除,補(bǔ)繳所得稅嗎?不用調(diào)整報(bào)表啊。

坦率的手機(jī) 追問

2022-05-10 22:05

老師:
      是由于20年損益表和資產(chǎn)負(fù)債表不符,21年5月所得稅匯算時(shí)少申報(bào)了利潤所致。后發(fā)現(xiàn),于22年年初在稅局大廳改表進(jìn)行了補(bǔ)交。

曹老師在線 解答

2022-05-10 22:10

同學(xué):您好。于22年年初在稅局大廳改表進(jìn)行了補(bǔ)交,這時(shí)修改的是20年的報(bào)表,這份報(bào)表,保存起來,就是已經(jīng)修改過的。
21年現(xiàn)在正在辦理匯算清繳,按21年報(bào)表申報(bào)即可。

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相關(guān)問題討論
您好,也是可以有遞延所得稅
2022-03-11 23:25:23
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
您好!請(qǐng)問題目是什么呢?
2022-10-30 21:09:01
同學(xué), 對(duì)的 可以這么理解。
2022-07-31 14:32:17
你好,第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄可以的。
2023-04-18 08:34:16
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