老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線客服,后臺(tái)看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問
你好 可以的 可以報(bào)銷的 答

某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品。2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):本次一般貨物的稅率為13%)(1)1號(hào)銷售一批貨物給某商場,取得不含稅銷售收入800萬元,同時(shí)取得貨物包裝物押金10萬元(單獨(dú)記賬),另外收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)6.78萬元;(2)3號(hào)購買一幢建筑物作為廠房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款2000萬元,稅額180萬元;(3)4號(hào)折扣銷售甲產(chǎn)品給大華A商場,在同一張發(fā)票上增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為80萬元,折扣額9萬元;另外,銷售給大華商場乙產(chǎn)品24件,乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)3.8萬元/件;(4)4號(hào)采用以舊換新方式銷售丙產(chǎn)品10件,不含稅價(jià)為6.6萬元/件,另支付給顧客每件舊產(chǎn)品收購款0.6萬元;(5)6號(hào)銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價(jià)2000元,成本1200元;要求:(1)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)做出應(yīng)交增值稅的“T”型賬,計(jì)算應(yīng)納稅額;
答: 你好,同學(xué) 1.借,銀行存款816.78 貸,主營業(yè)務(wù)收入806 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)0.78 其他應(yīng)付款10
菜增值稅一般納稅人 2022年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 1000 萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入 113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi) 11.3 萬元;將自應(yīng)貨物用于職工福利,成本20 萬元,成本利潤率 10%,不繳消費(fèi)稅:采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入 100 萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價(jià) 10萬元,舊貨折價(jià)2萬元,實(shí)際收到 8 萬元2. 購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 100 萬元,稅款 13 萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價(jià) 200 萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)粟注明稅額為 1萬元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。稅率 13%,請計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
答: 你好同學(xué),具體計(jì)算過程為
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第1行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”
答: 你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?








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