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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2022-05-09 22:55

當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是50*1.1*13%+104-40=71.15
當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算是1200*13%-71.15-50=34.85

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當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是50*1.1*13%+104-40=71.15 當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算是1200*13%-71.15-50=34.85
2022-05-09 22:55:52
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-08-18 18:17:46
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是90*(1%2B30%)*13%%2B6*9%-3*70%*13%=15.477 A產(chǎn)品的單價(jià)是多少?
2023-12-18 16:53:01
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2022-04-01 08:34:35
 (1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅應(yīng)納稅額。   『正確答案』事項(xiàng)(1)應(yīng)繳納的增值稅=(3429.9%2B114.33)÷(1%2B3%)×3%=103.23(萬(wàn)元)。   (2)事項(xiàng)(2)中,甲公司購(gòu)進(jìn)辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額是否允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣?簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。   『正確答案』購(gòu)進(jìn)辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣。根據(jù)規(guī)定,外購(gòu)貨物用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并且取得增值稅專用發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣。   (3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲公司進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的應(yīng)納稅額。   『正確答案』事項(xiàng)(3)甲公司進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=500×(1%2B10%)×13%=71.5(萬(wàn)元)。
2022-06-15 17:14:53
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