
我其他應收款和其他應付款,賬面和資產(chǎn)負債表金額不符,資產(chǎn)負債表上面兩個科目都多了8656.38元,去年我把預交的物業(yè)費計入了其他應收款,然后每月攤銷的,是不是這里出錯了
答: 你好同學,你你看一下,嗯,去年期初數(shù)據(jù)對不對。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表里其他應收款,里面部分明細是正數(shù),部分明細是負數(shù),但最終余額為負數(shù),我填報表時重分類,是將其他應收款最終余額,還是將部分明細是負數(shù)的金額填 入其他應付款中呀?
答: 你好,最好是按照第2種,按照明細來。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,在不考慮壞賬情況下,關(guān)于資產(chǎn)負債表的應收應付、其他應收應付項目,比如,其他應收款=其他應收款明細借方余額+其他應付款明細借方余額,對嗎?是否也是等于 上月資產(chǎn)負債表的金額+本月的發(fā)生額呢?
答: 對的,是的,是這么做的。資產(chǎn)負債表是期末余額。










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