
房地產企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
答: 您好,是的,就是這樣處理的
在做匯算清繳時提示:企業(yè)所得稅收入與增值稅申報收入差異較大,這個怎么解決調整啊?我查了一下是去年12月份預收款了一個合同的30%,17萬,但是開票報了稅,還設確認收入。是這樣的,款是前一個會計收的,沒開票。后來別人讓開票,我就開了17萬的票,把稅金減出來寫的分錄:借:預收賬款19557.52貸:應收賬款19557.52借:應收賬款19557.52貸:應交稅費應交增值稅(銷項)19557.52差異就是170000-19557.52=150442.48
答: 你好,你們沒有確認主營業(yè)務收入嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的









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