老師,金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對不上, 問
同學(xué),你好 要么自動結(jié)轉(zhuǎn)出了問題,要么手動調(diào)整過 答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨,一直給A公 問
不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司,直接改抬頭屬于虛開,風(fēng)險極大。 答
老師,這個負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊 問
這個負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字,要從根源調(diào)整: 先查項目歸類:把不該放在「支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金」的金額(如股東借款、往來款),調(diào)整到投資 / 籌資活動項目,減少經(jīng)營流出,讓凈額轉(zhuǎn)正。 補(bǔ)全經(jīng)營流入:確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款,補(bǔ)錄后增加經(jīng)營流入。 調(diào)整付款節(jié)奏:把部分付款延后到下一期,減少本期經(jīng)營流出。 答
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼? 問
您好,有呀,現(xiàn)在還有這個,我才開的 答
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模,建筑公司是從另外一個法人手 問
你好,不是的,看你們的成交價格,股權(quán)申報時繳納印花稅的 答

管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)匯算清繳是調(diào)整應(yīng)付職工薪酬里的福利費(fèi),還是管理費(fèi)用里的福利費(fèi)
答: 你好,如果福利費(fèi)都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方累計金額
老師匯算清繳,職工薪酬支出表里的職工福利費(fèi)支出是科目余額表里面的應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)
答: 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我2024年有一筆福利費(fèi),當(dāng)時直接做了 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)10900 貸 應(yīng)付賬款,10900, 未通過職工薪酬-福利費(fèi),即 借 管理費(fèi)-福利費(fèi)10900 貸 職工薪酬-福利費(fèi)10900 借 職工薪酬-福利費(fèi)10900 貸 應(yīng)付賬款10900,這個影響大嘛?所得稅匯算清繳時職工福利費(fèi)這10900還是要算進(jìn)去?
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費(fèi)用”職工薪酬=“銷售費(fèi)用”應(yīng)付職工薪酬+“銷售費(fèi)用”職工福利費(fèi),是嗎?
匯算清繳A105050當(dāng)中福利費(fèi)應(yīng)該采取賬面里邊費(fèi)用類數(shù)據(jù)還是應(yīng)付職工薪酬里邊的職工福利費(fèi)
匯算清繳A105050當(dāng)中福利費(fèi)應(yīng)該采取賬面里邊費(fèi)用類數(shù)據(jù)還是應(yīng)付職工薪酬里邊的職工福利費(fèi)








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2022-05-09 11:35
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