老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師我21年2月份有筆保險費用返還了625元,我當時做的時候做錯了直接做的借銀行存款,貸管理費用保險費的,今天準備報年報,發(fā)現(xiàn)管理費用和利潤表上的費用不一致,后來到回去看才發(fā)現(xiàn)是這個問題,之前的稅和報表都報好了,有什么補救辦法在12月份里重新錄入憑證沖減重做可以嗎?
答: 你好,你分錄是沒有錯誤的,只是你如果軟件做賬應(yīng)該要做借管理費用金額紅字,可以在12月份里作廢原來的重做
年末,企業(yè)用銀行存款支付下一年的財產(chǎn)保險費2 400元,應(yīng)記入“管理費用”賬戶的借方。請問老師,這個正確的說法是什么
答: 這個說法是正確的。 在這個情況下,企業(yè)支付的下一年的財產(chǎn)保險費2 400元,被歸類為預(yù)付款,因為它是在當前會計年度提前支付的費用,這筆費用在未來會計年度內(nèi)才會得到實際消耗。因此,它應(yīng)該在當前會計年度的財務(wù)報表中記入“管理費用”賬戶的借方。 當這筆費用在未來會計年度實際消耗時,將記入相應(yīng)的費用賬戶(如“管理費用”或“銷售費用”等),并在財務(wù)報表中顯示為費用。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
合同作廢,保險費由對方承擔(dān),如何做賬?先前是我公司支付的5000元項目保險費,我方借管理費用貸銀行存款。因合同項目作廢,該合同一票都沒有做過。5000元保險費由對方承擔(dān),對方網(wǎng)銀5000元打入我公司,請問這步如何做賬?可以借銀行存款貸管理費用沖銷嗎?
答: 你好;? ?這個保險費是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ; 這個 是什么情況發(fā)生的;之前你計入了管理費用去; 發(fā)票開給誰? ?










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