
老師好,請問小微企業(yè)上季度申報了未開票收入,繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?主要是上個季度增值稅已繳納
答: 您好!是紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅 不過這個要退稅,你要找稅務(wù)局才行
老師好,請問小微企業(yè)上季度申報了未開票收入,繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。你當時第一季度繳納了稅款嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請問小微企業(yè)上季度申報了未開票收入,第一季度繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?
答: 您好,是的,是這個意思的
小微企業(yè),季度開具普票30000元,在申報增值稅時附表增值稅減免稅申報明細表需要填寫數(shù)據(jù)嗎?還是直接空保存?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),去年4季度享受免征增值稅政策,比方免稅發(fā)票開了2萬,增值稅申報表在小微企業(yè)免稅銷售額如何填?填的2萬,下面免稅額自動算出600。
小微型企業(yè)增值稅季度未達45萬,免增值稅,那還需要計提增值稅稅金附加嗎?小微企業(yè)季度計提所得稅 是按照本年累計利潤總額*12.5%*20%-上季度預繳的嗎?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報表的不一致,應(yīng)該怎么查?










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