
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計(jì)入開(kāi)發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)嗎?
答: 您好 企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計(jì)入開(kāi)發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)
匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)據(jù)都要調(diào)增嗎,沒(méi)有做過(guò)匯算清繳
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 都要調(diào)增 超出比例的部分都要調(diào)增
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳中,我發(fā)現(xiàn)之前年度的納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額錯(cuò)了,例如我賬面金額1000,當(dāng)年收入5000,但是稅收金額那里填了1000*0.6=600>5000*0.005,我做更正報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)稅收金額無(wú)法填寫(xiě),自動(dòng)出來(lái)的,怎么辦呢?
答: 你保存主表里面的營(yíng)業(yè)收入了嗎?它這里就是自動(dòng)出來(lái)的。










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