老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,計提年終獎金的會計分錄,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這種?還是管理費(fèi)用-年終獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
答: 你好,是第一種處理方式?
我計提工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,扣出請假的費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用,是這樣嗎,
答: 計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數(shù)計提工資
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)放工資給法人,計提:借 管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬,貸方:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 這樣可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。









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ellenwzz 追問
2022-05-05 14:29
meizi老師 解答
2022-05-05 14:31
ellenwzz 追問
2022-05-05 14:46
meizi老師 解答
2022-05-05 14:48