送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-05 11:28

你好 借銀行
貸營業外收入 

實操學堂 追問

2022-05-05 11:41

是這樣子的嗎,對嗎

玲老師 解答

2022-05-05 11:45

。如果你想充原來交費的,就做原來交費是相反的分錄。
也可以兩種處理方法都行,結果一樣。

實操學堂 追問

2022-05-05 14:42

那按我這樣做也是一樣的,是嗎

實操學堂 追問

2022-05-05 14:44

原來1-2月計提的和交費的是一樣的,現在是退1-2月份的,3月份計提的比交費的多就按原科目沖銷了

玲老師 解答

2022-05-05 14:46

紅沖原來的費用或者寄到營業外收入,兩個方法都對。

實操學堂 追問

2022-05-05 16:47

之前是這樣子的

實操學堂 追問

2022-05-05 16:52

按照我上面的發的方法是對的嗎

玲老師 解答

2022-05-05 16:58

。如果想沖原來的費用,就把計提和繳納的兩個分錄全紅沖

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相關問題討論
你好 借銀行 貸營業外收入?
2022-05-05 11:28:31
借,銀行存款,貸,營業外收入。
2022-04-14 14:31:54
可以重建計提的會計分錄
2022-04-06 22:42:23
現在銀行存款貸,營業外收入。
2022-04-15 13:45:13
首先,您可以在1月和2月在“城鎮土地使用稅”科目上分別記錄應交稅金的減少,然后再在“應交稅費”科目上記錄實際退回的稅金,并把這部分已交的稅金的金額從“應交稅費”科目中扣除。
2023-03-23 09:34:57
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