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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-05 09:59

同學你好
借應付職工薪酬

貸銀行存款
借專項應付款
貸遞延收益

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相關問題討論
同學你好 借應付職工薪酬 貸銀行存款 借專項應付款 貸遞延收益
2022-05-05 09:59:11
借:專項應付款 貸:銀行存款 所有開支都計入這個科目的借方
2022-02-22 15:18:57
你好 合作社收到財政專項資金,借:銀行存款,貸:專項應付款 專項資金用于建設固定資產(chǎn),借:在建工程等科目,貸:銀行存款?
2023-03-24 17:24:54
您好 借:管理費用 4758%2B4618=9376 貸:應付職工薪酬 9376 借:應付職工薪酬 9376 貸:其他應付款-個人社保費 257*2=514 貸:銀行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
?你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-12-13 14:34:51
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