(1)公司在交付B產(chǎn)品時(shí),逾期5天,按合同約定,支付違約罰款1 508元。 (2)分?jǐn)倯?yīng)由本月承擔(dān)的無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用30000元。 (3)將所有收入加以匯總,轉(zhuǎn)人“本年利潤”的貸方。 (4)將所有成本費(fèi)用加以匯總,轉(zhuǎn)入“本年利潤”的借方。 (5)計(jì)算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為15%。 (6)將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利”賬戶。 (7)按稅后利潤計(jì)提10%的盈余公積。 (8)將“利潤分配——提取法定盈余公積”75775元結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”。 (9)通過丁字形賬戶計(jì)算“利潤分配——未分配利潤”的余額。

學(xué)堂用戶8e7bde
于2022-05-05 09:08 發(fā)布 ??5945次瀏覽
- 送心意
賀漢賓老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
2022-05-05 09:41
你好同學(xué),
1、借:營業(yè)外支出 1508,貸:銀行存款 1508
2、借:管理費(fèi)用 30000,貸:累計(jì)攤銷 30000
3、你這里沒有收入發(fā)生額啊
4、借:本年利潤,31508,貸:營業(yè)外支出 1508,管理費(fèi)用 30000
僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
同學(xué)你好,計(jì)稅依據(jù)是看的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的利潤總額哈,不是看本年利潤來作為計(jì)稅依據(jù)
2022-04-07 16:30:53
對的,是的,只要做了以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配都會(huì)不一致。
2023-03-13 14:34:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
2022-05-06 13:58:37
你計(jì)入利潤分配,在18年的匯算清繳里面調(diào)整
已經(jīng)過了沒法修改的做到今年的費(fèi)用里面
2019-08-13 21:47:11
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