送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-27 19:26

你好,沖采購暫估成本的分錄
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料

欣欣子 追問

2022-04-27 19:28

那如果暫估時候 是借 主營業務成本 貸應付賬款-暫估 應該怎么沖呢

鄒老師 解答

2022-04-27 19:29

你好,那沖銷分錄就是
借:應付賬款-暫估 ,  貸:主營業務成本 

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相關問題討論
你好,沖采購暫估成本的分錄 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2022-04-27 19:26:12
你好,1、估入 借:庫存商品-XXX 貸:應付賬款--暫估 2、下月初,暫估入賬要沖回 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款--暫估(紅字)
2020-10-13 11:20:16
你好,整個過程是這樣 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-03-22 09:16:51
跨年沖紅專票得分錄和沖紅12月分暫估成本得分錄需要根據實際情況進行處理。如果要進行跨年沖紅專票得分錄,那么首先你需要在本月份的專票得分錄中把上月的沖紅金額分攤到本月,然后在本月份的跨年沖紅專票得分錄中記錄上月被沖紅的金額。而沖紅12月分暫估成本得分錄,則需要在每月的暫估成本得分錄中把上月的沖紅金額分攤到本月,然后在當月的沖紅12月分暫估成本得分錄中記錄上月被沖紅的金額。
2023-03-21 13:02:10
你好 ; 你之前分錄 分別怎么寫的; 我好判斷科目 。 你是什么準則
2022-04-13 16:11:28
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