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送心意

美橙老師

職稱中級會計(jì)師

2022-04-27 16:20

遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,影響計(jì)稅利潤,從而影響當(dāng)期應(yīng)交所得稅。
遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回的會計(jì)分錄為:
借:所得稅費(fèi)用
貸:遞延所得稅資產(chǎn)

絮夏0 追問

2022-04-27 16:23

可是當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)形成的所得稅費(fèi)用就不影響計(jì)稅利潤對嗎老師

美橙老師 解答

2022-04-27 16:32

當(dāng)期轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)形成的所得稅費(fèi)用影響計(jì)稅利潤,遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn)類科目,所得稅費(fèi)用屬于損益類科目,當(dāng)期轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)形成的所得稅費(fèi)用是計(jì)稅利潤的減項(xiàng)。

絮夏0 追問

2022-04-27 16:36

老師 我想問當(dāng)期的  當(dāng)期的 不是當(dāng)期轉(zhuǎn)回的  影不影響計(jì)稅利潤 謝謝

美橙老師 解答

2022-04-27 16:44

當(dāng)期確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)會計(jì)處理如下:
借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:所得稅費(fèi)用 
從以上分錄看也是影響計(jì)稅利潤的,只不過是增加了當(dāng)期的計(jì)稅利潤,和轉(zhuǎn)回是相反的。

絮夏0 追問

2022-04-27 16:52

老師 我再說清楚一點(diǎn) 不好意思 咱們比如算2018年計(jì)稅利潤 也就是2018年應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是不是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 我想問問這個(gè)所得稅費(fèi)用影響2018年應(yīng)納稅所得額嗎

美橙老師 解答

2022-04-27 17:11

所得稅費(fèi)用不影響2018年應(yīng)納稅所得額,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅是根據(jù)2018年應(yīng)納稅所得額計(jì)算出來的,所以是不存在影響一說。匯算清繳時(shí)也是對利潤總額進(jìn)行調(diào)整。

絮夏0 追問

2022-04-27 17:12

匯算清繳時(shí)也是對利潤總額進(jìn)行調(diào)整。您說的這句話能給我舉個(gè)栗子嘛 謝謝老師

絮夏0 追問

2022-04-27 17:15

那為什么轉(zhuǎn)回2017年遞延所得稅資產(chǎn)形成的所得稅費(fèi)用就會影響2018年的計(jì)稅利潤呢

美橙老師 解答

2022-04-27 17:22

利潤總額是稅前利潤。所以匯算清繳調(diào)整不涉及所得稅費(fèi)用。匯算清繳主要是對會計(jì)報(bào)表上的利潤總額計(jì)算出的應(yīng)交所得稅進(jìn)行調(diào)整,

比如,你會計(jì)報(bào)表上利潤總額是100萬,稅率25%,那你應(yīng)交所得稅就是25萬,匯算清繳時(shí)對報(bào)表的100萬進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整成應(yīng)納稅所得額是120萬,那么這時(shí)你實(shí)際 應(yīng)交所得稅就是30萬,所以產(chǎn)生了5萬的差額,你需要補(bǔ)交5萬所得稅。
轉(zhuǎn)回的這個(gè)只是暫時(shí)性差異,2017年不用交稅,形成遞延所得稅資產(chǎn),減少所得稅費(fèi)用,增加當(dāng)年利潤,2018年轉(zhuǎn)回了,影響消失了,做相反分錄,減少當(dāng)年利潤,只是個(gè)時(shí)間差的問題。 

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對你有幫助
2022-06-30 12:18:43
您好 是的,理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
同學(xué)你好,題目解析中(10-5)-(0-8)=5%2B8=13呀,是得13啊
2022-03-17 16:27:52
你好,正在回復(fù)題目
2024-06-10 14:08:12
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