
我們公司打算明年申報高企,今年匯算清繳時,一定要填加計扣除優(yōu)惠明細表嗎?如果只在期間費用的研究費用填了數字,后面加計扣除不填,這樣可以嗎?因為我按照研發(fā)費比例最低限度做了研發(fā)費,如果再做加計扣除,利潤就會是負數,就要退所得稅了,很糾結
答: 你好,你前面填寫了,后面應該填寫的,利潤是負數沒有關系的
老師,請問一下匯算清繳的 期間費用明細表里的 研究費用是填研發(fā)費用嗎?
答: 您好,就填你賬面列支的研發(fā)費,不一定是可以加計扣除的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下,2023年所得稅匯算清繳中,期間費用明細表研究費用應該如何取數?它應該和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中的研發(fā)費一致嗎?
答: 你好,管理費用研究費這個里面的。 這個不一定是一樣的,因為你做了研發(fā)支出,他不一定允許加計扣除。










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