請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務(wù)分析,沒注意信息 答
這個招標(biāo)客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標(biāo)費 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

你好老師,想咨詢您個問題,建筑公司,單獨設(shè)立工會經(jīng)費賬戶,在企業(yè)賬戶繳納工會經(jīng)費,然后總工會返還到工會戶,該如何記賬 利息收入是算其他收入嗎 收到返還會計處理如何處理 給職工發(fā)福利卡該如何處理
答: 你工會單獨建賬沒呢?
你好老師,想咨詢您個問題,建筑公司,單獨設(shè)立工會經(jīng)費賬戶,在企業(yè)賬戶繳納工會經(jīng)費,然后總工會返還到工會戶, 該如何記賬 利息收入是算其他收入嗎 收到返還會計處理如何處理 給職工發(fā)福利卡該如何處理
答: 同學(xué)你好 1.借銀行 貸撥繳經(jīng)費收入 借銀行 借財務(wù)費用負(fù)數(shù) 2.需要的 借財務(wù)費用 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑公司,甲方?jīng)]有及時支付款項導(dǎo)致產(chǎn)生了利息,現(xiàn)在支付給我們利息,我們給他開票,收到的這部分利息款項應(yīng)該記到哪里?需要交那些稅款?
答: 同學(xué),你好 支付給我們利息,我們給他開票 你們開具的發(fā)票內(nèi)容是什么?









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