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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師

2022-04-26 16:03

同學(xué) 借:銀行存款  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進行稅額轉(zhuǎn)出)

dream 追問

2022-04-26 16:06

之前怎么操作呢

秦楓老師 解答

2022-04-26 16:09

之前的無需處理  你之前肯定有留底稅額   一直在進行稅額里面掛著  本次沖銷啊 

dream 追問

2022-04-26 16:13

那銀行存款不就不對了嗎

秦楓老師 解答

2022-04-26 16:16

銀行存款就是你本期的退稅金額啊  退稅金額不是退到你公司賬戶上 

dream 追問

2022-04-26 16:17

老師,請問有進項和進項轉(zhuǎn)出,最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢

秦楓老師 解答

2022-04-26 16:22

針對這筆退稅  你原先肯定是計入進項稅額  現(xiàn)在退回了  進項稅額轉(zhuǎn)出 就沖銷了你當時的進項 你的進項稅額就是0  分錄就是我上面的  

dream 追問

2022-04-26 16:23

老師,是出口退稅的

秦楓老師 解答

2022-04-26 16:25

我以為你說的增量留底退稅 和存量留底退稅 

dream 追問

2022-04-26 16:30

老師,我沒說清楚不好意思,請問有進銷項和進項轉(zhuǎn)出怎么做呢

秦楓老師 解答

2022-04-26 16:39

借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
不好意思 老師沒有接觸過出口退稅  幫你百度查詢了以下   你可以參考 或者重新發(fā)起問題  懂得老師看見會回答

dream 追問

2022-04-26 16:41

好的,謝謝老師,還有就是內(nèi)銷中,有不能抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢

秦楓老師 解答

2022-04-26 16:49

真的很抱歉 我真的不太理解出口退稅企業(yè)的操作  
 對于正常的進項稅額不能抵扣部分 都是先抵扣 在做進項稅額轉(zhuǎn)出  
比如你購買的商品是用于職工福利進項稅額不可以抵扣   你前期先進項認證抵扣了 借:XX商品 應(yīng)交稅費-進項 貸:銀行存款 個人消費或者職工福利不可以抵扣時  借:應(yīng)付職工薪酬    貸:庫存商品  應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 

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同學(xué) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進行稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-26 16:03:55
你好同學(xué),免抵退稅額就是出口fob價乘以退稅率
2022-11-17 14:03:26
同學(xué)你好 不是出口退稅的吧
2022-06-08 16:13:21
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022-06-08 16:12:05
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
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