咨詢下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),如果公司本月有增值稅, 問
不一定。 只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 你是進(jìn)出口公司,只做外貿(mào)貨物 / 代理,有增值稅也不用繳。 答
老師,請(qǐng)問原產(chǎn)地證明怎么怎么開具?流程和步驟麻煩 問
同學(xué),你好 登錄 中國國際貿(mào)易“單一窗口”(https://www.singlewindow.cn/),進(jìn)入【業(yè)務(wù)應(yīng)用】→【原產(chǎn)地證】→【企業(yè)基本信息維護(hù)】模塊,填寫企業(yè)中英文名稱、所屬機(jī)關(guān)、申領(lǐng)模式等信息。 答
老師,您好,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題情況,涉及到付款,我讓對(duì) 問
有公司的印章就可以起訴的 答
按規(guī)范,1民非營利組織清算期間,清算支出計(jì)入會(huì)計(jì)科 問
同學(xué),你好 民非營利組織清算期間的支出應(yīng)計(jì)入“清算費(fèi)用”科目,而非“其他費(fèi)用”; 有的,清算賬務(wù)中確實(shí)會(huì)使用“清算損益”科目進(jìn)行損益歸集與結(jié)轉(zhuǎn)。 答
請(qǐng)問帳上有固定資產(chǎn)50萬累計(jì)折舊50萬,所得稅年報(bào) 問
您好,是的,這個(gè)代表已經(jīng)折舊完了 答

會(huì)計(jì)學(xué)堂~娜娜老師(娜娜老師) 4-25 16:15:59適用的魚盆@微信@微信聯(lián)系人 4-25 16:20:47我單位自建房屋同時(shí)用于提供免稅和應(yīng)稅的服務(wù),建造所產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng),能全額抵扣么?
答: 你好 ;??你好;? ?第二十六條規(guī)定,適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:
我單位自建房屋同時(shí)用于提供免稅和應(yīng)稅的服務(wù),建造所產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng),能全額抵扣么?
答: 既用于免稅項(xiàng)目,又用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們這邊有代賬公司在做賬,每個(gè)月還在交1000多左右的增值稅,不太理解,有進(jìn)賬難道不能全部抵扣嗎,為什么我們還要交增值稅剩下那么多留底進(jìn)項(xiàng)好像就是按照稅率給我們抵扣進(jìn)項(xiàng)的,因?yàn)楝F(xiàn)在留抵比較多,想要消化消化增值稅之前的未開票收入可能沒有報(bào)全,在之后的月份增值稅未開票保全的情況下,這些進(jìn)賬可以全額抵扣嗎進(jìn)項(xiàng)
答: 1.雖然有進(jìn)賬,但是不能全部抵扣。這是因?yàn)樵鲋刀惖挠?jì)算是按照銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算的。如果進(jìn)項(xiàng)稅額超過了銷項(xiàng)稅額,那么未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留待下個(gè)月繼續(xù)抵扣。 2.增值稅的留抵是由于企業(yè)之前購買商品或服務(wù)時(shí)支付的增值稅,這些進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)時(shí)沒有抵扣,而是留待以后抵扣。因此,如果企業(yè)之前的留抵較多,那么在之后的月份中,這些進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣。 3.關(guān)于未開票收入的問題,如果企業(yè)之前未開票收入沒有報(bào)全,那么在之后的月份中,如果補(bǔ)開了發(fā)票,這些收入仍然可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。







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