老師,以前年度開出的增值稅專用發(fā)票,對方未抵扣。現(xiàn)在要重新開,以前的那個發(fā)票怎么辦啊? 直接在開票軟件里開了負數(shù)發(fā)票。是不是要先在電子稅務(wù)局填紅字發(fā)票開具申請啊?小白不知道咋搞

k1
于2022-04-25 11:03 發(fā)布 ??1196次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-25 11:04
您好
要收回以前年度的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)
然后在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過過 開具紅字發(fā)票
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您好
要收回以前年度的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)
然后在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過過 開具紅字發(fā)票
2022-04-25 11:04:31
紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,其區(qū)別在于紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票的開具方式和目的不同。
紅字發(fā)票主要用于企業(yè)銷售貨物或提供勞務(wù)時,因開票有誤、銷貨退回、服務(wù)中止、銷售折讓等情形而需要開具負數(shù)的增值稅專用發(fā)票,即沖減原銷項金額。紅字發(fā)票的開具需要經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)的批準,并且只能用于沖減原銷項金額,不能用于抵扣其他稅款。
負數(shù)發(fā)票則是由企業(yè)自行開具的,用于抵扣之前已經(jīng)申報但未繳納的稅款。負數(shù)發(fā)票的開具需要經(jīng)過企業(yè)的申請和稅務(wù)機關(guān)的批準,并且只能用于抵扣之前已經(jīng)申報但未繳納的稅款,不能用于沖減原銷項金額。
因此,紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票的主要區(qū)別在于開具的目的和方式不同。紅字發(fā)票主要用于沖減原銷項金額,而負數(shù)發(fā)票則主要用于抵扣之前已經(jīng)申報但未繳納的稅款。
2023-11-17 18:51:46
您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
同學(xué),你好
紅字信息表先要下載
2020-12-11 09:07:46
一張正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票,一正一負,金額為0.不用處理
2022-07-05 21:07:32
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2022-04-25 11:10
bamboo老師 解答
2022-04-25 11:33