
請問一下商貿(mào)公司,增值稅一般納稅企業(yè)因符合小微企業(yè)4月因六稅減半政策退了1~2月附加稅,請問企業(yè)收到這部分錢沖減主營稅金附加呢還是做營業(yè)外收入那種比較合適呢
答: 您好 沖減計提跟繳納的分錄就好了
小規(guī)模納稅人企業(yè) 里的 小微企業(yè)季報增值稅,如果未達到應納稅所得額,計算出來的增值稅是貸:計入營業(yè)外收入嗎?
答: 嗯對,是這個意思的啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業(yè)之前是按1%記的增值稅,現(xiàn)在是免征增值稅,確認收入時還需要將增值稅計入營業(yè)外收入嗎?計入營業(yè)外收入時候是按3%還是1%記?我看電子稅務局里面增值稅申報表里是按3%減免的
答: 普票是免稅的,專票正常交稅,不需要再轉營業(yè)外收入
小微企業(yè)納稅人開具0稅率普通發(fā)票,報企業(yè)所得稅時,小微企業(yè)免稅額是否需要計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅
用的企業(yè)會計準則,去年匯算清繳前,我們作為小微企業(yè),有增值稅附加有50%的減免,這個減免是計入“其他收益”還是“營業(yè)外收入”吖
請教 如果是免增值稅的小微企業(yè) 在填寫利潤表中 不需要填寫增值稅,只是在營業(yè)外收入中 填寫減免的增值稅就可 對嗎
老師,小微企業(yè)是運輸企業(yè)2022年一季度收入沒有超45萬,有一筆無票運輸收入,怎樣填寫增值稅納稅申報表?計提的增值稅是按3%?結轉到營業(yè)外收入用交所得稅嗎?









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