老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師,管理費(fèi)用下的職工福利費(fèi)支出也要填在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎?12月份利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額與記賬軟件明細(xì)賬管理費(fèi)用總科目下的各明細(xì)科目相加的總額得出來的數(shù)補(bǔ)一樣可能是那些原因?
答: 你好,是的,軟件做賬的話明細(xì)賬和報(bào)表都是自動(dòng)生成的,不一致可能的分錄有誤
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表職工福利費(fèi)支出計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi) 需要點(diǎn)進(jìn)去嘛
答: 是的,需要進(jìn)去填報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問下職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)包含直接計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)嗎
答: 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)不包含直接計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)。職工福利費(fèi)的內(nèi)容主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,而直接計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)主要指企業(yè)支付的額外福利,包括員工禮金、帶薪年假、勞動(dòng)競(jìng)賽獎(jiǎng)金、福利性消費(fèi)等。 拓展知識(shí):職工福利費(fèi)的支出,有助于激勵(lì)職工的積極性,提升企業(yè)的效益,是企業(yè)正常的費(fèi)用支出。另外,企業(yè)支付的職工福利費(fèi),也可以認(rèn)定為企業(yè)的稅收減免項(xiàng)目,按照有關(guān)規(guī)定,可以從企業(yè)稅收中減免一定比例的稅收。










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