老師:您好。本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本月銷項(xiàng)稅額80000,進(jìn)項(xiàng)95000,紅沖上月銷項(xiàng)稅額8050(應(yīng)發(fā)票開錯(cuò)上月稅款已繳交),請問如何結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)、賬務(wù)處理?

甜甜
于2022-04-22 14:58 發(fā)布 ??1243次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2022-04-22 15:02
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-22 15:02:54
你好,可以的
是的,超過的就是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2017-06-22 08:43:17
如果是小規(guī)模,要分離3%的增值稅后做收入。如果是一般納稅人,需要剝離17%的銷項(xiàng)稅后做收入。
2017-05-03 07:53:38
同學(xué)你好
你的問題是什么
2022-03-21 08:23:46
你好,銷售額是1000/1.13
稅額是1000/1.13*13%
2022-03-04 19:50:44
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