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k1
于2022-04-22 09:23 發布 ??1145次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-22 09:24
你好,那你12月份當時分錄怎么做的。
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請問一上大家,去年12月份產生的費用已于當月份支付了,但是發票次年1月份才收到,這個賬應該怎么做才好?
答: 你好,那你12月份當時分錄怎么做的。
請問老師,年底收到300多萬的發票,在12月份收的這個發票在12月份是付不了款的,在1月份才能付款,這個應當于掛應付帳款金額很大,這個有影響嗎?
答: 您好,這個沒事,掛賬上就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想問一下像12月份發生的費用在次年1月份才收到專票,像這種費用,12月我改怎么入賬比較合理呢
答: 12月根據不含稅做,借xx費用 貸其他應付款
老師好,我想請問下,12月份的制造費用,1月份才報銷,錢是今天付的,制造費用該如何做到12月份的賬里去,因為是12月份發生的
討論
老師 請教下一個問題 韓國去年12月份發貨給我們一批貨物 并且他們做賬也是做到12月份 但國內收到的貨是在次年的1月份 這筆我做賬做到1月份了 所以12月31日資產負責表上的 應付賬款 和對方的應收賬款 會有差異 請問我要怎么調賬呢?
小規模企業,2月份收到上年的服務費的發票,款去年已付,已做預付賬款,今年2月份才收到發票,后面該怎么做賬
老師 12月報銷銷售部的費用已經轉賬支付, 但是1月份才收到發票,怎么做賬呢?
老師,我12月份做的借管理費用貸銀行存款但是我次年1月份才收到增值稅專用發票應該怎么做會計分錄,
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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