
想請教一下:我想把其他應收款的貸方余額調(diào)整成管理費,會計分錄應該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
答: 借管理費用 貸其他應收款
想請教一下:我想把其他應收款的貸方余額調(diào)整成管理費,會計分錄應該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
答: 借其他應收款 借管理費用負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,職工出差報銷的火車票,借記管理費用,貸記其他應付款,還是其他應收款呢
答: 您好,同學,如果沒付對方款的話直接付,貸計銀行存款,如果職工有借支,此報銷核銷借支的話做其他應收款-該員工









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


